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1 企業(yè)介紹
2 業(yè)務(wù)流程
① 填寫(xiě)納稅申報(bào)表并附送相關(guān)材料。納稅人于年度終了后四個(gè)月內(nèi)以財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ),自行進(jìn)行稅收納稅調(diào)整并填寫(xiě)年度納稅申報(bào)表及其附表,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度納稅申報(bào)。
② 稅務(wù)機(jī)關(guān)受理申請(qǐng),并審核所報(bào)送材料。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)接到納稅人或扣繳義務(wù)人報(bào)送的納稅申報(bào)表或代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表后進(jìn)行審核是否正確,審核中如發(fā)現(xiàn)納稅人的申報(bào)有計(jì)算錯(cuò)誤或有漏項(xiàng),將及時(shí)通知納稅人進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充、修改或限期重新申報(bào),納稅人應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知作出相應(yīng)的修正。經(jīng)審核確認(rèn)無(wú)誤后,確定企業(yè)當(dāng)年度應(yīng)納所得稅額及應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅款,或者對(duì)多繳的企業(yè)所得稅款加以退還或抵頂下年度企業(yè)所得稅。
③ 主動(dòng)糾正申報(bào)錯(cuò)誤。納稅人于年度終了后四個(gè)月內(nèi)辦理了年度納稅申報(bào)后,如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)出現(xiàn)了錯(cuò)誤,根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》等法律的相關(guān)規(guī)定:納稅人辦理年度所得稅申報(bào)后,在匯繳期內(nèi)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查之前自行檢查發(fā)現(xiàn)申報(bào)不實(shí)的,可以填報(bào)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》向稅務(wù)機(jī)關(guān)主動(dòng)申報(bào)糾正錯(cuò)誤,稅務(wù)機(jī)關(guān)據(jù)此調(diào)整其全年應(yīng)納所得稅額及應(yīng)補(bǔ)、應(yīng)退稅額。
④ 結(jié)清稅款。納稅人根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的全年應(yīng)納所得稅額及應(yīng)補(bǔ)、應(yīng)退稅額,年度終了后4個(gè)月內(nèi)清繳稅款。納稅人預(yù)繳的稅款少于全年應(yīng)繳稅款的,在4月底以前將應(yīng)補(bǔ)繳的稅款繳入國(guó)庫(kù);預(yù)繳稅款超過(guò)全年應(yīng)繳稅款的,辦理抵頂或退稅手續(xù)。
3 辦理所需資料
① 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
② 年度總賬、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證;
③ 本年度納稅申報(bào)表;
④ 驗(yàn)資報(bào)告;
⑤ 以前年度中介機(jī)構(gòu)所作的納稅鑒定報(bào)告復(fù)印件;
⑥ 存貨盤(pán)點(diǎn)表、銀行對(duì)帳單、余額調(diào)節(jié)表;
⑦ 下年度繳本年度12月份稅金的繳稅單;
⑧ 資產(chǎn)所有權(quán)的證明的復(fù)印件;
⑨ 有關(guān)享受稅務(wù)優(yōu)惠政策的復(fù)印件;
⑩ 企業(yè)基本情況表。
4 辦理?xiàng)l件
5 辦理成功可獲得
匯算清繳報(bào)告。
[ 匯算清繳報(bào)告樣板 ]
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